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實(shí)繳增值稅稅額的計(jì)算,公司納稅怎么算增值稅
發(fā)布時(shí)間:2022-04-14 | 瀏覽:7301 | 編輯:戴子
導(dǎo)讀:實(shí)繳增值稅稅額的計(jì)算,,公司納稅怎么算增值稅,, 增值稅怎么交?增值稅是如何計(jì)算的,?</p> 有老板搞不懂增值稅到底應(yīng)該怎么交,,</p> 那我們來(lái)看看增值稅,它的基本原理,。</p> 增值稅到底應(yīng)該怎么繳納的呢,?</p> 現(xiàn)在舉例說(shuō)明:</p> 如果公司....

增值稅怎么交?增值稅是如何計(jì)算的,?

有老板搞不懂增值稅到底應(yīng)該怎么交,,

那我們來(lái)看看增值稅,,它的基本原理,。

增值稅到底應(yīng)該怎么繳納的呢?

現(xiàn)在舉例說(shuō)明:

如果公司銷售了一批貨物,,

取得了貨款226萬(wàn),,

從做生意的角度來(lái)講,

這226萬(wàn)就是,,我的貨給他了,,

他給了我226萬(wàn)塊錢(qián),,

也就是說(shuō),我這批貨就賣了226萬(wàn),。

但事實(shí)上,,

把稅收加進(jìn)去,它的原理不是這樣,。

這個(gè)原理是什么呢,?

假如我們這批貨賣了226萬(wàn),

其實(shí)我們這批貨沒(méi)有賣到226萬(wàn),,

我們賣了多少錢(qián)呢,?

把226萬(wàn)除上1+13%的增值稅稅率,

等于200萬(wàn),。

也就是說(shuō),,我的貨只賣了200萬(wàn),

但是別人明明給了我226萬(wàn)塊錢(qián),,

那這26萬(wàn)是什么呢,?

是我們的購(gòu)買(mǎi)方,

在購(gòu)買(mǎi)我們200萬(wàn)貨物的同時(shí),,

也向國(guó)家交了13%的增值稅,,

這樣加起來(lái)才是226萬(wàn)。

也就是說(shuō),,

我們出售的這批貨物,,

我們收到的226萬(wàn)貨款當(dāng)中,

其中200萬(wàn)是我們的貨款,,

另外的26萬(wàn)是他要交給國(guó)家的稅款,,

只不過(guò)是國(guó)家委托我們收到而已。

那么這個(gè)26萬(wàn)的貨款,,我們就應(yīng)該交給稅務(wù)機(jī)關(guān),。

但是要把這26萬(wàn)全部交給稅務(wù)機(jī)關(guān),

也不對(duì),,

為什么呀,?

因?yàn)檫@批貨本來(lái)也是我買(mǎi)來(lái)的,

我買(mǎi)這批貨花了113萬(wàn),,

按照稅收原理,,他的貨沒(méi)有113萬(wàn),

他同樣是把這113萬(wàn)除上1+13%,,等于100萬(wàn),,

也就是說(shuō),我們買(mǎi)貨只花了100萬(wàn),,

另外我還付了13萬(wàn)的增值稅,,

他們也替國(guó)家向我們收了13萬(wàn)的增值稅,,

這樣一來(lái),

假如我這個(gè)月只做了這兩筆業(yè)務(wù),,

在我買(mǎi)貨的時(shí)候我交了13萬(wàn)增值稅,,

那如何證明自己交了13萬(wàn)呢?

這就需要用增值稅專用發(fā)票來(lái)證明,,

就是在向?qū)Ψ劫?gòu)貨的時(shí)候,,

對(duì)方要給你開(kāi)一張專用發(fā)票,

稅款是13萬(wàn),,這就叫進(jìn)項(xiàng)稅額,。

另外,

銷貨時(shí),,我們替國(guó)家收了26萬(wàn)稅款,,

這個(gè)叫做銷項(xiàng)稅額。

那么這個(gè)月要繳納的稅tkm額是多少呢,?

把26萬(wàn)減去增值發(fā)票上的13萬(wàn),,

然后你還要給稅務(wù)局交13萬(wàn),

因?yàn)檫@13萬(wàn)是你代表稅務(wù)局收的,,

所以你要把這13萬(wàn)交給稅務(wù)局,。

這就是增值稅征收的一個(gè)基本原理。

所以說(shuō),,如果有增值稅不交,,那就是偷稅,

為什么,?

因?yàn)檫@26萬(wàn)從一開(kāi)始就不是你的,,

就是你代表國(guó)家收的,

你應(yīng)該把它足額的交給國(guó)家,,

這就是增值稅征收的一個(gè)基本原則,。

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